Piotr
R.
główny księgowy,
Warszawa, BASF
Coatings Services
Sp. z o.o.
Temat: Zwrot towaru do kontrahenta zagranicznego - korekta WNT.
Dostawa miała miejsce powiedzmy w 2009 r., towar zwrócono w lutym 2011 r. Fakturę korygującą dostawca wystawił w marcu 2011 r. Zastanawiam się przede wszystkim nad tym czy właściwie podchodzę do tematu.Rozliczam WNT na bieżąco czyli w rozliczeniu za marzec, używam jednak do przeliczenia kursu z faktury pierwotnej z 2009 r. Zastanawiam się jednak nad stawką podatkową. Biorąc pod uwagę analogię jak postąpiłbym z takim przypadkiem przy dostawie z zwrocie w rozliczeniach krajowych zastosowałbym stawkę z faktury pierwotnej. Ma to sens, czy nie?