Izabela K.

Izabela K. ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA

Temat: WNT 0%

witajcie,
firma jest zarejestrowana jako płatnik VAT-EU
kupilismy towar od firmy z UE (słowacja) która tez jest w VAT-EU

faktury mam wystawione na 0% e EUR

mam wątpliwości czy mam obowiązek opodatkowac zakup i wystawiac fakture wewnętrzną na 22% czy wystawiam tylko dokument wew. w PLN na 0% i czy moge ujac to w deklaracji VAT-7 jako 0% ?
Barbara H.

Barbara H. Księgowa bez granic

Temat: WNT 0%

wystawiasz fakturę na 22%, wykazujesz ją w deklaracji VAT w odpowiedniej rubryce WNT (część podatku należnego), a z drugiej strony też na podstawie tej samej wewnętrznej faktury odliczasz ten VAT czyli wykazujesz w rubryce dla podatku naliczonego.
Oczywiście suma sumarum wychodzi zero :) ale WNT nie występuje w deklaracji jako 0%

konto usunięte

Temat: WNT 0%

art.9 ustawy o vat mówi kiedy jest WNT.
Dlaczego masz jakieś obiekcje co do WNT ?
Ty i sprzedawca jesteście pod.vat czynnymi, towar przekracza granicę to jest WNT.
Wystawiasz fak.wewnętrzną , i na niej stawka vat krajowa na dany towar. Vat należny z tej faktury = vat naliczony pod warunkiem, że zakup ten służy dg opodatkowanej. Do rej.vat wpisujesz vat należny z f.wewn.oraz vat naliczony (jeżeli przysługuje Ci odliczenie). Do pod.doch.(KH ,kpir)wpisujesz fakturę kontrahenta przeliczoną na zł.
Izabela K.

Izabela K. ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA

Temat: WNT 0%

dzięki za pomoc :)

pozdr.

Następna dyskusja:

wnt faktura wewnętrzna




Wyślij zaproszenie do